О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района от 05.11.2013 N 791 "Об утверждении муниципальной Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2017 годы"

Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 30.09.2015 N 967

Документ по состоянию на январь 2016 года
В целях реализации мероприятий муниципальной Программы "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2017 годы Администрация муниципального района постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района от 05.11.2013 N 791 "Об утверждении муниципальной Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы" (в редакциях от 06.02.2014 N 53, от 03.04.2014 N 189, от 29.09.2014 N 703, от 25.12.2014 N 1056, от 22.06.2015 N 679, от 15.07.2015 N 745) следующие изменения:
1.1. В муниципальной Программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2017 годы:
1) в разделе 1 "Паспорт муниципальной Программы" строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 8 205 243,01 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 2 007 576,91 тыс. рублей;
2015 год - 2 132 938,01 тыс. рублей;
2016 год - 2 065 273,18 тыс. рублей;
2017 год - 1 999 454,91 тыс. рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета - 6 523 567,20 тыс. рублей:
2014 год - 1 601 690,40 тыс. рублей;
2015 год - 1 640 625,60 тыс. рублей;
2016 год - 1 640 625,60 тыс. рублей;
2017 год - 1 640 625,60 тыс. рублей.
средства районного бюджета - 1 549 995,31 тыс. рублей:
2014 год - 363 844,30 тыс. рублей;
2015 год - 446 920,62 тыс. рублей;
2016 год - 402 524,33 тыс. рублей;
2017 год - 336 706,06 тыс. рублей.
средства бюджетов поселений - 131 680,50 тыс. рублей:
2014 год - 42 042,21 тыс. рублей;
2015 год - 45 391,79 тыс. рублей;
2016 год - 22 123,25 тыс. рублей;
2017 год - 22 123,25 тыс. рублей
";

2) приложение N 1 "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
3) приложение N 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.2. В Подпрограмме "Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности":
1) в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы" строку "Объем и источники финансирования Подпрограммы на период действия Подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы на период действия Подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет всего 790 700,46 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 95 655,19 тыс. рублей;
2015 год - 221 275,21 тыс. рублей;
2016 год - 269 794,16 тыс. рублей;
2017 год - 203 975,90 тыс. рублей
";

2) приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
3) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
1.3. В Подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами":
1) в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы", строку "Объем и источники финансирования Подпрограммы на период действия Подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы на период действия Подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 7 314 476,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1 887 005,86 тыс. рублей;
2015 год - 1 886 860,59 тыс. рублей;
2016 год - 1 770 305,09 тыс. рублей;
2017 год - 1 770 305,09 тыс. рублей,
в том числе:
средства краевого бюджета - 6 523 567,20 тыс. рублей:
2014 год - 1 601 690,40 тыс. рублей;
2015 год - 1 640 625,60 тыс. рублей;
2016 год - 1 640 625,60 тыс. рублей;
2017 год - 1 640 625,60 тыс. рублей,
средства районного бюджета - 659 228,93 тыс. рублей:
2014 год - 243 273,25 тыс. рублей;
2015 год - 200 843,20 тыс. рублей;
2016 год -107 556,24 тыс. рублей;
2017 год - 107 556,24 тыс. рублей,
средства бюджетов поселений - 131 680,50 тыс. рублей:
2014 год - 42 042,21 тыс. рублей;
2015 год - 45 391,79 тыс. рублей;
2016 год - 22 123,25 тыс. рублей;
2017 год - 22 123,25 тыс. рублей
";

2) приложение N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
3) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр".

Исполняющая обязанности Руководителя Администрации муниципального района Г.В.ГАВРИЛОВА

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами на 2014 - 2017 годы
всего расходы




2007576,91
2132938,01
2065273,18
1999454,91
8205243,01
в том числе по ГРБС:








0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



1317491,13
1461051,16
1485593,69
1419775,42
5683911,40
Управление образования Администрации муниципального района
274



126,25
651,86
0,00
0,00
778,11
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240



689959,53
671234,99
579679,49
579679,49
2520553,50
Подпрограмма 1
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности
всего расходы




95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46
в том числе по ГРБС:








0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



95528,94
220623,35
269794,16
203975,90
789922,35
233
0113
0810106
243
8209,43
29947,51
15387,79
17220,00
70764,73
233
0113
0810106
244
669,99
299,46
0,00
0,00
969,45
233
0309
0810106
243
3676,69
1504,74
0,00
0,00
5181,43
233
0501
0810891
244
8081,71
7770,00
0,00
0,00
15851,71
233
0701
0810201
243
4073,28
4200,77
17000,00
17000,00
42274,05
233
0701
0810201
244
19640,28
53999,22
32898,51
0,00
106538,01
233
0701
0810892
243
3806,90
0,00
0,00
0,00
3806,90
233
0701
0810892
244
240,06
0,00
0,00
0,00
240,06
233
0702
0810202
244
1641,26
8952,56
0,00
0,00
10593,82
233
0702
0810202
243
14839,73
40597,49
54185,26
33155,90
142778,38
233
0702
0810203
243
24764,20
27243,39
13322,60
0,00
65330,19
233
0702
0810203
244
0,00
32396,30
137000,00
136600,00
305996,30
233
0702
0810892
244
299,54
0,00
0,00
0,00
299,54
233
0702
0810892
243
0,00
3711,91
0,00
0,00
3711,91
233
0901
0810984
243
5517,85
10000,00
0,00
0,00
15517,85
233
0901
0810984
244
68,02
0,00
0,00
0,00
68,02
Управление образования Администрации муниципального района
274
0709
0810892
244
126,25
651,86
0,00
0,00
778,11
Подпрограмма 2
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами
всего расходы




1887005,86
1886860,59
1770305,09
1770305,09
7314476,63
в том числе по ГРБС:








0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



1197046,33
1215625,60
1190625,60
1190625,60
4793923,13
233
0113
0820315
810
77337,83
25000,00
0,00
0,00
102337,83
233
0502
0827570
810
0,00
659460,00
659460,00
659460,00
1978380,00
233
0502
0827577
810
499753,50
531165,60
531165,60
531165,60
2093250,30
233
0502
0827578
810
619955,00
0,00
0,00
0,00
619955,00
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240



689959,53
671234,99
579679,49
579679,49
2520553,50
240
0113
0820611
244
8305,27
9027,83
5372,45
5372,45
28078,00
240
0113
0820612
244
31185,35
33898,48
15156,67
15156,67
95397,17
240
0113
0820613
244
2551,59
2465,48
1594,13
1594,13
8205,33
240
0113
0820895
244
165935,42
175843,20
107556,24
107556,24
556891,10
240
1003
0820525
244
481981,90
450000,00
450000,00
450000,00
1831981,90
Отдельное мероприятие муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходы




24915,86
24802,21
25173,93
25173,92
100065,92
в том числе по ГРБС:








0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



24915,86
24802,21
25173,93
25173,92
100065,92
233
0113
0800106
121
16288,50
16741,53
16991,40
16991,40
67012,83
233
0113
0800106
122
1786,98
1594,41
1886,96
1886,96
7155,31
233
0113
0800106
244
4353,90
4133,60
3648,00
3648,00
15783,50
233
0113
0800107
121
2486,48
2332,67
2647,57
2647,57
10114,29

Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами на 2014 - 2017 годы
Всего
2007576,91
2132938,01
2065273,18
1999454,91
8205243,01
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1601690,40
1640625,60
1640625,60
1640625,60
6523567,20
районный бюджет
363844,30
446920,62
402524,33
336706,06
1549995,31
бюджеты городских и сельских поселений
42042,21
45391,79
22123,25
22123,25
131680,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности
Всего
95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами
Всего
1887005,86
1886860,59
1770305,09
1770305,09
7314476,63
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1601690,40
1640625,60
1640625,60
1640625,60
6523567,20
районный бюджет
243273,25
200843,20
107556,24
107556,24
659228,93
бюджеты городских и сельских поселений
42042,21
45391,79
22123,25
22123,25
131680,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00

0,00
Отдельное мероприятие
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
24915,86
24802,21
25173,93
25173,92
100065,92
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00

0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00

0,00
районный бюджет
24915,86
24802,21
25173,93
25173,92
100065,92
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00

0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00

0,00

Приложение 3 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Цель Подпрограммы: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Задача: Содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными муниципальными услугами
Мероприятие 1. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



61149,20
113493,90
99895,65
67375,90
341914,65
количество муниципальных учреждений, в которых будет проведен капитальный ремонт, ежегодно не менее 6 единиц
233
0113
0810106
243
8209,43
29947,51
15387,79
17220,00
70764,73
233
0309
0810106
243
3676,69
1504,74
0,00
0,00
5181,43
233
0701
0810201
243
4073,28
4200,77
17000,00
17000,00
42274,05
233
0702
0810202
243
14839,73
40597,49
54185,26
33155,90
142778,38
233
0702
0810203
243
24764,20
27243,39
13322,60
0,00
65330,19
233
0901
0810984
243
5517,85
10000,00
0,00
0,00
15517,85
233
0901
0810984
244
68,02
0,00
0,00
0,00
68,02
Мероприятие 2. Обеспечение документами территориального планирования и зонирования населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
04.12


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
количество населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района, обеспеченных документами территориального планирования и зонирования, составит:
2014 год - 6 единиц,
2015 год - 4 единицы,
2016 год - 2 единицы
Мероприятие 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений





4472,75
4363,77
0,00
0,00
8836,52
количество муниципальных учреждений образования оснащенных светодиодными лампами составит:
в 2014 году - 10 единиц,
в 2015 году - 6 единиц; количество муниципальных учреждений образования, оснащенных системами регулирования теплопотребления, составит:
в 2014 году - 3 единицы,
в 2015 году - 2 единицы
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
07.01
08.1.0892
243
3806,90
0,00
0,00
0,00
3806,90
233
07.01
08.1.0892
244
240,06
0,00
0,00
0,00
240,06
233
07.02
08.1.0892
244
299,54
0,00
0,00
0,00
299,54
233
07.02
08.1.0892
243
0,00
3711,91
0,00
0,00
3711,91
Управление образования Администрации муниципального района
274
07.09.
08.1.0892
244
126,25
651,86
0,00
0,00
778,11
Мероприятие 4. Строительство служебного жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях района
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.01
08.1.0891
244
8081,71
7670,00
0,00
0,00
15751,71
площадь введенного в эксплуатацию жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, составит:
2014 год - 244,8 кв. м,
2015 год - 122,4 кв. м
Мероприятие 5. Обеспечение исходно - разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



3201,53
19885,93
583,46
0,00
23670,92
количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, составит ежегодно не менее 2 единиц
233
01.13
08.1.0106
244
669,99
299,46
0,00
0,00
969,45
233
07.02
08.1.0202
244
1641,26
8952,56
0,00
0,00
10593,82
233
07.01
08.1.0201
244
890,28
1133,92
583,46
0,00
2607,66
233
05.01
08.1.0891
244
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
233
07.02
08.1.0203
244
0,00
9399,99
0,00
0,00
9399,99
Мероприятие 6. Строительство объектов социальной сферы
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



18750,00
75861,61
169315,05
136600,00
400526,66
количество построенных объектов социальной сферы в 2016 году составит 100%
233
07.01
08.1.0201
244
18750,00
52865,30
32315,05
0,00
103930,35
233
07.02
08.1.0203
244
0,00
22996,31
137000,00
136600,00
296596,31
В том числе











ГРБС 1











Управление развития инфраструктуры муниципального района





95528,94
220623,35
269794,16
203975,90
789922,35

ГРБС 2











Управление образования Администрации муниципального района





126,25
651,86
0,00
0,00
778,11

ИТОГО





95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46


Приложение 4 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Подпрограмма 1
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности"
Всего
95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
95655,19
221275,21
269794,16
203975,90
790700,46
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 5 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Цель Подпрограммы: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Задача: Организация обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района
Мероприятие 1. Реализация государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.02
08.2.7577
810
499753,50
531165,60
531165,60
531165,60
2093250,30
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц
Мероприятие 2. Реализация государственных полномочий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



619955,00
659460,00
659460,00
659460,00
2598335,00
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц
233
05.02
08.2.7570
810
0,00
659460,00
659460,00
659460,00
1978380,00
233
05.02
08.2.7578
810
619955,00
0,00
0,00
0,00
619955,00
Мероприятие 3. Обеспечение учреждений социальной сферы муниципального района твердым топливом
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240



207977,63
221234,99
129679,49
129679,49
688571,60
Объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящегося на печном отоплении, составит ежегодно не менее 10 тыс. тн
240
01.13
08.2.0895
244
165935,42
175843,20
107556,24
107556,24
556891,10
240
01.13
08.2.0611
244
8305,27
9027,83
5372,45
5372,45
28078,00
240
01.13
08.2.0612
244
31185,35
33898,48
15156,67
15156,67
95397,17
240
01.13
08.2.0613
244
2551,59
2465,48
1594,13
1594,13
8205,33
Мероприятие 4. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240
10.03
08.2.0525
244
481981,90
450000,00
450000,00
450000,00
1831981,90
Объем поставленного твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением, составит ежегодно не менее 20 тыс. тн
Мероприятие 5. Предоставление субсидий муниципальным предприятиям муниципального района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением завоза топливно-энергетических ресурсов
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
01.13
08.2.0315
810
77337,83
25000,00
0,00
0,00
102337,83
Количество муниципальных предприятий осуществляющих завоз топливно-энергетических ресурсов, получающих субсидию составит ежегодно 1 единицу
В том числе:











ГРБС 1











Управление развития инфраструктуры
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233



1197046,33
1215625,60
1190625,60
1190625,60
4793923,13

ГРБС 2











Управление муниципального заказа и потребительского рынка
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240



689959,53
671234,99
579679,49
579679,49
2520553,50













ИТОГО





1887005,86
1886860,59
1770305,09
1770305,09
7314476,63


Приложение 6 к Постановлению Администрации муниципального района от 30 сентября 2015 г. N 967

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Итого на период
Подпрограмма 2
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами
Всего
1887005,86
1886860,59
1770305,09
1770305,09
7314476,63
в том числе:





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1601690,40
1640625,60
1640625,60
1640625,60
6523567,20
районный бюджет
243273,25
200843,20
107556,24
107556,24
659228,93
бюджеты городских и сельских поселений
42042,21
45391,79
22123,25
22123,25
131680,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00